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內(nèi)部財務(wù)審計工作流程,包含資產(chǎn)審計、收入成本審計、利潤審計。 (一)資產(chǎn)審計 1、貨幣資金審計 (1)審計目標 證實貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性 (2)內(nèi)部控制系統(tǒng)測試 調(diào)查了解貨幣資
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